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财务自查自纠报告

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财务自查自纠报告

一、引言

为了进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,确保财政资金安全完整,根据相关文件要求,我单位对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行了一次全面的大检查。现将自查自纠情况报告如下。

二、自查组织与实施

加强领导,精心组织

财政所及时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议。依照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求,严格按照“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

基本情况及自查结论

财务机构和人员设置情况:

我单位单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》,有会计人员xx人,其中大学本科学历xx人,高中学历xx人,有xx人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续教育。

会计岗位设置情况:按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。

会计核算和会计报告:按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

三、整改措施及整改完成情况

加强会计业务培训,提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。

强化校园收支行为的管理

校园自查,片区复查:

我校未收取任何费用。

落实建档立卡贫困户学生减免幼儿保教费:私立办学幼儿园每生每期625元;中心校学前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困学生补助每生每年1000元;我校住校生全是初中学生,每生每期625元。校园将上述人员均公示上墙,接受社会监督,公示期满,无异议。实行专款专用,按时足额发放。

30%绩效工资发放问题:20xx年拨款xx元,发放金额xx元,代扣xx元,是个人应缴医疗保险,扣后上交医疗保险管理局。

四、结论

通过本次自查自纠,我单位在财务管理和资金使用方面没有发现重大违法违纪行为,财务工作规范有序,资金使用合理。同时,我们也认识到在财务管理方面还存在一些不足之处,如部分会计人员业务水平有待提高,内部控制制度有待进一步完善等。针对这些问题,我们将继续加强财务管理,提高会计人员业务水平,完善内部控制制度,确保财政资金安全完整。

五、建议

加强财务人员培训:

定期组织财务人员参加业务培训,提高其业务水平和风险意识,确保财务工作规范有序。

完善内部控制制度:

进一步建立和完善内部控制制度,明确各岗位职责,防止舞弊行为发生。

加强财务监督:

定期对财务工作进行自查和互查,及时发现和纠正问题,确保财政资金安全完整。